Faktúra č. 091/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 091/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny, CR
  • Dátum doručenia: 26.02.2020
  • Celková hodnota: 554,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2/2020
  • Identifikácia objednávky: 106/2020
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť