Faktúra č. 090/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 090/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota: 857,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/2023,16/2022
  • Identifikácia objednávky: 94,95/23
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť