Faktúra č. 069/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 069/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.02.2023
  • Celková hodnota: 6,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/22
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
355/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 90,00 € 26.06.2023 14.07.2023 Faktúra
Tlačiť