Faktúra č. 059/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 059/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodané potraviny /ovocie a zelenina/
  • Dátum doručenia: 09.02.2021
  • Celková hodnota: 250,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2021
  • Identifikácia objednávky: 68/2021
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
259/21 CSS Dúbrava 00695467 Eva Júnová VIOLA 37936883 170,86 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
Tlačiť