Faktúra č. 054/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 054/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 98,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/22
  • Identifikácia objednávky: 57/23
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
264/23 CSS Dúbrava 00695467 B2B Partner 44413467 139,20 € 16.05.2023 30.05.2023 Faktúra
Tlačiť