Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 054/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.02.2023
- Celková hodnota: 98,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/22
- Identifikácia objednávky: 57/23
- Dátum zverejnenia: 09.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
264/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
B2B Partner |
44413467 |
|
139,20 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť