Faktúra č. 047/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 047/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.01.2023
  • Celková hodnota: 660,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/23,16/2022
  • Identifikácia objednávky: 51/23,52/23
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
251/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 91,05 € 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
Tlačiť