Faktúra č. 043/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 043/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.01.2023
  • Celková hodnota: 241,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2023
  • Identifikácia objednávky: 45/23
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4/2023 Rámcová zmluva CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 Iné 16 937,74 € 01.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 30.12.2022 Mgr.MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
245/23 CSS Dúbrava 00695467 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 349,00 € 10.05.2023 30.05.2023 Faktúra
Tlačiť