Faktúra č. 041/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 041/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup elektro-inšt.materiálu
- Dátum doručenia: 02.02.2021
- Celková hodnota: 97,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 9/21
- Dátum zverejnenia: 22.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť