Faktúra č. 039/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 039/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.01.2022
  • Celková hodnota: 241,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 04/2022
  • Identifikácia objednávky: 43/2022
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
189/22 CSS Dúbrava 00695467 INŠTALA CENTRUM s. r. o 44695292 361,20 € 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
Tlačiť