Faktúra č. 038/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 038/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.01.2022
  • Celková hodnota: 425,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 13/2021, 03/2022
  • Identifikácia objednávky: 41/22, 42/22
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
171/22 CSS Dúbrava 00695467 SEDOT 36477893 16,40 € 07.04.2022 25.04.2022 Faktúra
Tlačiť