Faktúra č. 034/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 034/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.01.2023
  • Celková hodnota: 101,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2022
  • Identifikácia objednávky: 35/23
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/2022 Kúpna zmluva CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 Iné 0,00 € 24.10.2022 01.11.2022 31.10.2023 31.10.2022 Mgr. MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
157/23 CSS Dúbrava 00695467 V a V s.r.o. Zemplínska Šírava 31719741 1 456,00 € 27.03.2023 14.04.2023 Faktúra
Tlačiť