Faktúra č. 030/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 030/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.01.2022
  • Celková hodnota: 575,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1/2022
  • Identifikácia objednávky: 1,4,5,11/2022
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
156/22 CSS Dúbrava 00695467 Asseco solutions 00602311 71,70 € 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
Tlačiť