Faktúra č. 028/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 028/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 76,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50971
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
138/23 CSS Dúbrava 00695467 ARNIKA Plus 51311470 532,40 € 16.03.2023 27.03.2023 Faktúra
Tlačiť