Faktúra č. 023/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 023/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.01.2023
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283/2007
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
133/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 265,04 € 13.03.2023 20.03.2023 Faktúra
Tlačiť