Faktúra č. 012/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 012/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.01.2025
  • Celková hodnota: 26,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2018
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
063/25 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 69,50 € 14.02.2025 28.02.2025 Faktúra
Tlačiť