Faktúra č. 011/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 011/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.01.2025
  • Celková hodnota: 733,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3,4/2025
  • Identifikácia objednávky: 14,16/2025
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
057/25 CSS Dúbrava 00695467 KALIBRA s.r.o. 36618462 208,23 € 10.02.2025 20.03.2025 Faktúra
Tlačiť