Faktúra č. 008/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 008/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.01.2022
  • Celková hodnota: 87,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7/2022
  • Identifikácia objednávky: 10/2022
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
092/22 CSS Dúbrava 00695467 EKO-TERM SERVIS 31695671 1 260,00 € 21.02.2022 17.03.2022 Faktúra
Tlačiť