Faktúra č. 004/26

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 004/26
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.01.2026
  • Celková hodnota: 103,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 26/25
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
028/26 CSS Dúbrava 00695467 GURMEN s.r.o 44025718 213,60 € 29.01.2026 16.02.2026 Faktúra
Tlačiť