Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 002/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.01.2024
- Celková hodnota: 32,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
023/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
440,00 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť