Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
070/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 734,50 € 15.02.2024 16.03.2024 Faktúra
093/24 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 106,60 € 04.03.2024 16.03.2024 Faktúra
106/24 CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 80,14 € 11.03.2024 16.03.2024 Faktúra
105/24 CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 119,59 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
107/24 CSS Dúbrava 00695467 HUIRON s.r.o 45447136 30,00 € 11.03.2024 16.03.2024 Faktúra
094/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 775,30 € 05.03.2024 16.03.2024 Faktúra
097/24 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 06.03.2024 20.03.2024 Faktúra
098/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 32,27 € 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
099/24 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
115/24 CSS Dúbrava 00695467 Pavel Šteňko,Mgr.Pavol Šteňko - právny nástupca 44271204 138,00 € 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
095/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 149,57 € 05.03.2024 20.03.2024 Faktúra
074/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 624,77 € 19.02.2024 22.03.2024 Faktúra
102/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 150,11 € 07.03.2024 22.03.2024 Faktúra
116/24 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 1 387,75 € 14.03.2024 22.03.2024 Faktúra
082/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 306,64 € 27.02.2024 26.03.2024 Faktúra
076/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 239,73 € 21.02.2024 26.03.2024 Faktúra
108/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 216,95 € 11.03.2024 26.03.2024 Faktúra
113/24 CSS Dúbrava 00695467 Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby 40900126 1 405,00 € 13.03.2024 26.03.2024 Faktúra
077/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 793,93 € 21.02.2024 26.03.2024 Faktúra
117/24 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 232,77 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »