129/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
722,64 € |
20.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
133/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
913,10 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
138/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
351,63 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
139/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
264,00 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
158/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
174/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
68,76 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
143/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
409,30 € |
02.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
136/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
386,56 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
137/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
162,60 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
171/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
220,87 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
173/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
143,77 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
140/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
908,46 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
142/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
218,00 € |
02.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
180/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
168/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
182/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
302,05 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
181/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
120,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
190/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GASTRO-GALAXI, s.r.o. |
44103930 |
|
972,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
175/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
723,97 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
167/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 154,60 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |