045/24 |
Objednávame si u Vás:
- LED žiarovky 14W...3 ks,
- svietidlo LED 12W...1 ks,
- svietidlo LED reflektor 30W+senzor...1 ks
v celkovej hodnote 40,34 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JANÁK s.r.o |
36482501 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
219/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JANÁK s.r.o |
36482501 |
|
40,34 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
001/24 |
Objednávame si u Vás:
- indulona ...........15 ks
- toal.papier .......105 ks
- mydlo tuhé .........15 ks
- prachovka ..........15 ks
- handra tkaná .......15 ks
- prací prášok .......20 kg
- solvina 450g. .......6 ks
- utierka Alstar ......15 ks
- škrob |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
020/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
677,95 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
018/24 |
Objednávame si u Vás:
- jar 1 l...5 ks,
- larin WC...2 ks,
- cif...2 ks,
- drátenka...4 ks,
- hydroxid sodný...2 ks
v celkovej hodnote 35,70 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
032/24 |
Objednávame si u Vás:
-indulona...20 ks, -toaletný papier...110 ks, -mydlo toaletné...15 ks, -prachovka...15 ks, -handra...10 ks, -prášok na pranie...100 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...25 ks, -krezosan...30 ks, -rukavice gumenné...20 ks, -čistiac |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
13.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |
116/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 387,75 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
061/24 |
Objednávame si u Vás:
-indulona...25 ks, -toaletný papier...110 ks, -mydlo toaletné...20 ks, -prachovka...20 ks, -handra tkaná...20 ks, -prášok na pranie...100 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...25 ks, -krezosan...30 ks, -rukavice gumenné...35 ks, -č |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
217/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 321,50 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
005/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
055/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
097/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
154/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
210/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
017/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
185,45 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
012/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
133,18 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
003/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
374,13 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
021/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
209,97 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
031/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
202,59 € |
18.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
051/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
242,67 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |