Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190/24 CSS Dúbrava 00695467 GASTRO-GALAXI, s.r.o. 44103930 972,00 € 24.04.2024 03.05.2024 Faktúra
031/24 Objednávame si u Vás dodanie Krájača zeleniny PSP 300 1 ks v hodnote 1190,40 € a k tomu príslušenstvo: 1 ks Kotúč P 3,5mm,krájací/PSP 85,20 € 1 ks Kotúč V,sthúhací jemný/PSP 75,60 € 1 ks Kotúč Z 4mm,strúhací/PSP 75,60 € /z prostriedkov CSS Dúbrava 00695467 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 0,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Objednávka
121/24 CSS Dúbrava 00695467 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 1 448,40 € 18.03.2024 03.04.2024 Faktúra
042/24 Objednávame si u Vás: - Molicare Skin - čistiaca pena...36 ks, - Molicare Bed Mat...3 ks, - Molicare Skin - ochranný krém...6 ks, - Molicare Skin - ochranný olej...12 ks, - Molicare Skin - umývacie špongie...10 ks, - Molicare Skin - vlhčené utierky...4 CSS Dúbrava 00695467 HARTMANN RICO 31351361 0,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Objednávka
043/24 Objednávame si u Vás: - Molicare Skin - čistiaca pena...12 ks, - Molicare Skin - vlhčené utierky...36 ks, - Molicare Skin - ochranný olej...12 ks, - Molicare Skin - ochranný krém...6 ks, - Molicare Skin - umývacie špongie...10 ks, - Molicare Skin - ma CSS Dúbrava 00695467 HARTMANN RICO 31351361 0,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Objednávka
165/24 CSS Dúbrava 00695467 HARTMANN RICO 31351361 839,24 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
166/24 CSS Dúbrava 00695467 HARTMANN RICO 31351361 1 070,48 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
058/24 Objednávame si u Vás ubytovanie,stravu a prenájom priestorov pre 2 zamestnancov z dôvodu účasti na plánovanej aktivite "Metodického dňa stravovacej prevádzky v termíne 20.- 21.5.2024 v hodnote spolu pre 2 osoby 201,60 € CSS Dúbrava 00695467 Hotel Familia 44025718 0,00 € 30.04.2024 01.05.2024 Objednávka
720/23 CSS Dúbrava 00695467 HU IRON s.r.o 45447136 30,00 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
056/24 CSS Dúbrava 00695467 HUIRON s.r.o 45447136 30,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
107/24 CSS Dúbrava 00695467 HUIRON s.r.o 45447136 30,00 € 11.03.2024 16.03.2024 Faktúra
147/24 CSS Dúbrava 00695467 HUIRON s.r.o 45447136 30,00 € 03.04.2024 17.04.2024 Faktúra
200/24 CSS Dúbrava 00695467 HUIRON s.r.o 45447136 30,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
003/24 Objednávame si u Vás : - rýchloviazač závesný ............. 20 ks - obálka C5/25 ks ....................2 ks - obálka C6/25 ks ....................2 ks - zošit 564 ..........................5 ks - lepidlo ............................ 2 ks - doklad výdavko CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 0,00 € 12.01.2024 23.01.2024 Objednávka
025/24 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 117,41 € 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
033/24 Objednávame si u Vás: -razítko Colop...1 ks, -žiadosť o pracovné voľno...3 ks, -dovolenka...5 ks, -priepustka...5 ks, -kniha došlých a odoslaných faktúr...1 ks, -list dodací...10 ks, -kniha príchodov a odchodov...6 ks, -euroobal...100 ks, -zošit veľký...5 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 0,00 € 14.03.2024 16.03.2024 Objednávka
117/24 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 232,77 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
062/24 Objednávame si u Vás : - Obálka C4 ...........50 ks - Korektor .............5 ks - Zošit ................5 ks - batéria GP ...........5 ks - batéria panasonic ...30 ks v hodnote: 30,81 €. CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 0,00 € 07.05.2024 11.05.2024 Objednávka
036/24 Objednávame si u Vás : - Archivná kniha 1 ks v hodnote : 19,20 eur CSS Dúbrava 00695467 Ing. Pavol Regina - "REGINA" 11636653 0,00 € 19.03.2024 28.03.2024 Objednávka
131/24 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Pavol Regina - "REGINA" 11636653 19,20 € 21.03.2024 03.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »