057/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
122/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
180/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
004/24 |
Objednávame si u Vás:
- sieťová nabíjačka 1x USB ...... 2 ks
v hodnote : 33,98€ ( z ošetrov. výkonov) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
35825979 |
|
0,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
024/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
35825979 |
|
33,98 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
053/24 |
Objednávame si u Vás :
- umývačku riadu Beko...1 ks
/z darovacieho účtu/
v hodnote : 341,90 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
35825979 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
718/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
130,12 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
030/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
41,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
096/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
75,39 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
123/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
80,45 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
174/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
68,76 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
204/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
140,85 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
115/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavel Šteňko,Mgr.Pavol Šteňko - právny nástupca |
44271204 |
|
138,00 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
055/24 |
Objednávame si u Vás:
- Náplň PB 33 kg........2 ks
v hodnote: 138,00 €. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavel Šteňko,Mgr.Pavol Šteňko - právny nástupca |
44271204 |
|
0,00 € |
20.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
197/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavel Šteňko,Mgr.Pavol Šteňko - právny nástupca |
44271204 |
|
138,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
717/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PAX Košice s.r.o |
0093 |
|
711,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
034/24 |
Objednávame si u Vás
- motorový krovinorez Stihl 240 1 ks
v hodnote : 649,- eur ( darovací účet) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PEMAX Peter Maxim |
34833480 |
|
0,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
124/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PEMAX Peter Maxim |
34833480 |
|
649,00 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
719/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Peter Streňo - TVP |
44986637 |
|
165,00 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
056/24 |
Objednávame si u Vás ročný prístup-Verejná správa
v hodnote: 205,20€ |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |