098/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,27 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
099/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024 |
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty : 24K000002 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2024 |
01.02.2024 |
31.12.2025 |
24.01.2024 |
Mgr.MVDr. Marián Petro |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
100/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
802,36 € |
07.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
268,86 € |
07.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
150,11 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
103/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
222,81 € |
08.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
104/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
825,00 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
105/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
119,59 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
106/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
80,14 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
107/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
108/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
216,95 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
109/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
571,40 € |
11.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024 |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská distribučná,a.s |
36599361 |
Iné |
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Mgr. MVDr. Marián Petro |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
110/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
104,89 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
111/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
390,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
B2B Partner |
44413467 |
|
268,80 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
113/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 405,00 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
114/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 037,62 € |
13.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
115/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavel Šteňko,Mgr.Pavol Šteňko - právny nástupca |
44271204 |
|
138,00 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |