Marek Sirotňák - počítačové služby


Informácie
  • Názov: Marek Sirotňák - počítačové služby
  • IČO: 47690453
  • Adresa: Červenica pri Sabinove 40, 082 56 Červenica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
684/21 skartovačka Fellowes 60Cs + materiál na vylepšenie wifi signálu (antény, bezdrôtový router, switch, konzola) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 447,66 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
347/2021 skartovačka Fellowes 60Cs, materiál na vylepšenie WIFI signálu (antény, konzoly, router, switch, rozbočka, kábel) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 447,66 € 10.12.2021 28.12.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
579/20 skartovačka Fellowes 73Ci - budova SO06, archív Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 260,82 € 08.12.2020 20.12.2020 Faktúra
039/2024 Služby a IT poradenstvo na mesiac 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 412,50 € 01.03.2024 12.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
211/2022 služby a IT poradenstvo na mesiac august 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 156,00 € 01.08.2022 20.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
047/24 služby a IT poradenstvo za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 192,00 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
017/2024 Služby a IT poradenstvo za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 90,00 € 02.02.2024 14.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
083/24 služby a IT poradenstvo za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 90,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
185/2020 technická podpora a IT poradenstvo na mesiac august 2020 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 50,00 € 03.08.2020 01.10.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
66/2020 technická podpora a IT poradenstvo na mesiac marec 2020 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 150,00 € 02.03.2020 07.04.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
290/2021 tonery do tlačiarní kompatibilný Brother TN-2421 NEW-NeutralBox 3000 strán 8ks renovovaný Brother TN-2421 black 3000 strán 4ks kompatibilný toner s HP CF283X/Canon CRG-737 BK-NEW-NeutralBox 2200 strán 4ks kompatibilný Brother TN423 black - NeutralBox 6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 657,64 € 09.11.2021 22.12.2021 Objednávka
236/2020 výmena batérie do záložného zdroja telefónnej ústredne v budove SOO1 - akumulátor EMOS 12V/9A Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 29,00 € 22.09.2020 10.10.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
624/20 výmena bezdrôtového routera SO06 + rozšírenie a urýchlenie počítačov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 264,26 € 21.12.2020 30.12.2020 Faktúra
537/20 webová kamera s mikrofónom - počítač p. riaditeľka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 44,00 € 18.11.2020 27.11.2020 Faktúra
284/20 záložné zdroje - ACP BACK-UPS 700VA - 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 194,00 € 03.07.2020 17.07.2020 Faktúra
033/20 záložný zdroj APC BACK-UPS - mzdový úsek Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 98,04 € 29.01.2020 18.03.2020 Faktúra
449/20 záložný zdroj pri telefónnej ústredni - Akumulátor Emos 12V/9A Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 29,00 € 08.10.2020 06.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9