Objednávka č. 24/2021
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MART SYSTEM s.r.o.
- IČO: 36488135
- Adresa: Železničná 2, 08221 Veľký Šariš
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 24/2021
- Popis objednaného plnenia: oprava plynového kondenzačného kotla K1 v kotolni v budove SOO2
- Dátum vyhotovenia: 08.02.2021
- Celková hodnota: 436,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 26.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
064/21 | oprava plynového kotla K1 - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MART SYSTEM s.r.o. | 36488135 | 436,66 € | 24.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
027/22 | dodávka tovaru - rukavice nitril. modré | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 528,00 € | 25.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
109/22 | dodávka pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 507,82 € | 08.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
142/22 | dodávka tovaru - Alkon A špeciál 25 kg | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 201,12 € | 25.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
137/22 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 919,66 € | 21.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
136/22 | dodávka tovaru - soľ posypová, soľ tabletová | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 146,46 € | 21.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
218/22 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 697,70 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
280/22 | dodávka pracích prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 840,80 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
355/22 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 144,87 € | 13.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
418/22 | nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 541,28 € | 22.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
549/22 | dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 744,80 € | 03.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra |