Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
078/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 27.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 350,33 € 03.03.2025 13.03.2025 Faktúra
076/25 dodávka potravín - február 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 272,25 € 03.03.2025 13.03.2025 Faktúra
077/25 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - marec 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 188,00 € 03.03.2025 13.03.2025 Faktúra
074/25 nákup tovaru na údržbu (kovanie, páska opravná, farba biela) + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 119,42 € 26.02.2025 06.03.2025 Faktúra
073/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 18.-20.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 485,66 € 26.02.2025 06.03.2025 Faktúra
075/25 dodávka potravín - február 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 962,05 € 26.02.2025 12.03.2025 Faktúra
071/25 pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, pagáč škvarkový, šiška 14.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 43,74 € 20.02.2025 06.03.2025 Faktúra
072/25 dodávka mrazených výrobkov 20.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 222,57 € 20.02.2025 06.03.2025 Faktúra
070/25 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 797,75 € 18.02.2025 22.02.2025 Faktúra
069/25 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 13.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 606,23 € 17.02.2025 22.02.2025 Faktúra
068/25 dodávka mrazených výrobkov 14.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 190,34 € 14.02.2025 22.02.2025 Faktúra
067/25 dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 614,74 € 14.02.2025 22.02.2025 Faktúra
066/25 dodávka mrazených výrobkov 13.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 154,35 € 13.02.2025 22.02.2025 Faktúra
064/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 06.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 564,31 € 12.02.2025 22.02.2025 Faktúra
065/25 dodávka potravín 06.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 125,49 € 12.02.2025 22.02.2025 Faktúra
063/25 vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.01.2025-31.01.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 943,38 € 12.02.2025 22.02.2025 Faktúra
062/25 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 196,80 € 11.02.2025 22.02.2025 Faktúra
061/25 Storno duplicitnej faktúry Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 10.02.2025 20.02.2025 Faktúra
060/25 dodávka výrobkov z rýb 06.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 99,97 € 07.02.2025 20.02.2025 Faktúra
059/25 dodávka mrazených výrobkov 07.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 439,22 € 07.02.2025 22.02.2025 Faktúra
053/25 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 2/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 06.02.2025 20.02.2025 Faktúra
054/25 nákup tovaru - silikonový olej v spreji a nerezová kanvica 1,7lit. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 34,88 € 06.02.2025 20.02.2025 Faktúra
056/25 dodávka mrazených výrobkov 06.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 82,81 € 06.02.2025 20.02.2025 Faktúra
055/25 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2025 do 31.01.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 7 446,69 € 06.02.2025 20.02.2025 Faktúra
058/25 nákup potravín dňa 06.02.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 156,67 € 06.02.2025 22.02.2025 Faktúra
057/25 nákup OOPP dňa 06.02.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 53579771 1 796,01 € 06.02.2025 22.02.2025 Faktúra
049/25 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.01. - 31.01.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 787,24 € 05.02.2025 20.02.2025 Faktúra
050/25 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 30.01.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 434,12 € 05.02.2025 20.02.2025 Faktúra
051/25 dodávka mrazených výrobkov 04.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 70,11 € 05.02.2025 20.02.2025 Faktúra
052/25 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 79,95 € 05.02.2025 20.02.2025 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »