Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
046/25 RhS - vydané obedy pre PSS za 1/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 713,80 € 04.02.2025 20.02.2025 Faktúra
048/25 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 01/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 361,20 € 04.02.2025 20.02.2025 Faktúra
047/25 menovky - 3ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 21,59 € 04.02.2025 20.02.2025 Faktúra
042/25 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 01/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 01/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,15 € 04.02.2025 20.02.2025 Faktúra
043/25 VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,76 € 04.02.2025 20.02.2025 Faktúra
044/25 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 01/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,38 € 04.02.2025 20.02.2025 Faktúra
045/25 internet - január/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 04.02.2025 20.02.2025 Faktúra
036/25 IT poradenstvo a služby za január 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 320,00 € 03.02.2025 07.02.2025 Faktúra
035/25 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - február 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 188,00 € 03.02.2025 07.02.2025 Faktúra
037/25 vyúčtovanie vodné + stočné 01.01.2025 - 28.01.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 910,63 € 03.02.2025 20.02.2025 Faktúra
041/25 dodávka potravín - január 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 057,15 € 03.02.2025 20.02.2025 Faktúra
038/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 3.1.-14.1.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 1 566,68 € 03.02.2025 20.02.2025 Faktúra
039/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.1.-30.1.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 2 148,12 € 03.02.2025 20.02.2025 Faktúra
040/25 dodávka ovocia a zeleniny 16.01. - 30.01.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 082,21 € 03.02.2025 20.02.2025 Faktúra
034/25 nákup materiálu - sifón pre sprch. vaničku Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 10,70 € 31.01.2025 07.02.2025 Faktúra
033/25 dodávka mrazených výrobkov 31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 130,90 € 31.01.2025 07.02.2025 Faktúra
032/25 dodávka mrazených výrobkov 30.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 224,18 € 30.01.2025 07.02.2025 Faktúra
031/25 nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 274,85 € 29.01.2025 07.02.2025 Faktúra
030/25 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.01.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 408,91 € 27.01.2025 07.02.2025 Faktúra
029/25 dodávka mrazených výrobkov 24.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 87,26 € 24.01.2025 07.02.2025 Faktúra
028/25 dodávka mrazených výrobkov 23.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 83,78 € 23.01.2025 07.02.2025 Faktúra
027/25 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - január 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 188,00 € 22.01.2025 07.02.2025 Faktúra
025/25 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 16.01.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 378,83 € 21.01.2025 07.02.2025 Faktúra
026/25 dodávka potravín - január 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 148,13 € 21.01.2025 07.02.2025 Faktúra
022/25 nákup materiálu - pekáreň ETA,USB adaptér,odvápňovač,púzdro Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 199,30 € 17.01.2025 07.02.2025 Faktúra
023/25 dodávka tovaru - keprovka,nite,ihly Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 171,80 € 17.01.2025 07.02.2025 Faktúra
024/25 dodávka mrazených výrobkov 16.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 116,26 € 17.01.2025 07.02.2025 Faktúra
020/25 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.01. - 15.01.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 623,57 € 17.01.2025 07.02.2025 Faktúra
021/25 pekárenské výrobky - 10.01.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 49,71 € 17.01.2025 07.02.2025 Faktúra
019/25 dodávka ovocia a zeleniny 02.01. - 13.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 652,12 € 17.01.2025 07.02.2025 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »