383/24 |
dodávka mrazených výrobkov (donut s banánovou príchuťou) 13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
28,80 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
380/24 |
dodávka mrazených výrobkov 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
402,31 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
375/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.08.2024-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
373/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.06.2024 - 29.07.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
998,96 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
374/24 |
IT poradenstvo a služby za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
232,50 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
370/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
371/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 021,88 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
372/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 953,30 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
367/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
870,74 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
362/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 195,15 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
368/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 01.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
350,06 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
365/24 |
dodávka mrazených výrobkov 02.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
253,19 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
364/24 |
dodávka potravín 11.-25.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 715,24 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
369/24 |
dodávka mrazených výrobkov 01.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
158,01 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
363/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
366/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 050,59 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
358/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 07/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,03 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
359/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
360/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,82 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
361/24 |
internet - júl/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
356/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
778,30 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
355/24 |
nákup - struna do kosačky a chránič sluchu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
16,70 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
349/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
354/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
331,10 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
352/24 |
RhS - nákup kancelárskych potrieb a materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
40,20 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
351/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, šiška s náplňou ovocná |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
51,71 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
350/24 |
RhS - zhotovenie fotografií (119ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
29,75 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
353/24 |
RhS - nákup materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Domáce potreby, s. r. o. |
44488149 |
|
109,81 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
347/24 |
dodávka tovaru - metla ciroková, air wick, tep na koberce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
85,32 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
345/24 |
RhS - oprava ERGOLET (stropný zdvíhací systém) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
482,14 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |