Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
442/24 dodávka mrazených výrobkov 12.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 67,22 € 18.09.2024 03.10.2024 Faktúra
443/24 dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 071,78 € 18.09.2024 03.10.2024 Faktúra
436/24 dodávka tovaru - magnetická mapa v hliníkovom ráme (Slovensko) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 CBS spol, s.r.o. 36754749 352,80 € 17.09.2024 10.10.2024 Faktúra
437/24 dodávka tovaru - froté plachty, kuch. utierka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 670,20 € 17.09.2024 10.10.2024 Faktúra
430/24 nákup tovaru na pracovné terapie (zážitkové pečenie) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Genčúr 56043406 37,58 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
431/24 revízia, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov a núdzového osvetlenia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 536,35 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
432/24 oprava hasiacich prístrojov po vykonanej revízii Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 418,40 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
435/24 dodávka potravín (tavený syr) 06.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 34,15 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
434/24 dodávka mrazených výrobkov 06.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 321,83 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
433/24 dodávka mrazených výrobkov 05.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 74,97 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
428/24 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.09.2024 03.10.2024 Faktúra
429/24 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2024-31.08.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 946,46 € 13.09.2024 03.10.2024 Faktúra
416/24 vyúčtovanie vodné + stočné 30.07.2024 - 27.08.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 926,75 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
414/24 nákup potravín - lahôdkové zavináče 27.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 95,57 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
425/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 992,73 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
413/24 IT poradenstvo a služby za 08/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 397,50 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
424/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 828,01 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
427/24 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 03.-05.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 605,82 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
426/24 dodávka mrazených výrobkov 03.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 195,20 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
423/24 dodávka potravín 22.-27.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 034,12 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
422/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 84,00 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
418/24 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 08/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 08/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,32 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
419/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
420/24 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,70 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
421/24 internet - august/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
415/24 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 948,02 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
417/24 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
411/24 výkon zodpovednej osoby GDPR za 09/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
409/24 RhS - vydané obedy pre PSS za august/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 670,80 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
410/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za august/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 292,40 € 06.09.2024 28.09.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »