Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
599/23 internet - november/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
538/23 internet - október/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
480/23 internet - september/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
352/23 internet - WiFi 15 za august/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
297/23 internet - WiFi 15 za júl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
411/23 internet - WiFi 15 za október-december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 60,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
405/23 internet - WiFi 15 za september/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
135/23 internet - WiFi15 za apríl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
001/23 internet - WiFi15 za január/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
029/23 internet - WiFi15 za január/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
234/23 internet - WiFi15 za jún/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 02.06.2023 22.06.2023 Faktúra
179/23 internet - WiFi15 za máj/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
083/23 internet - WiFi15 za marec/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 01.03.2023 24.03.2023 Faktúra
464/23 IS CYGNUS 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
020/23 IS CYGNUS za 01-03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
138/23 IS CYGNUS za 04-06/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
299/23 IS CYGNUS za 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
038/23 IT poradenstvo a služby za 01/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 84,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
096/23 IT poradenstvo a služby za 02/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 114,00 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
137/23 IT poradenstvo a služby za 03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 222,00 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
190/23 IT poradenstvo a služby za 04/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 120,00 € 05.05.2023 26.05.2023 Faktúra
247/23 IT poradenstvo a služby za 05/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 294,00 € 07.06.2023 28.06.2023 Faktúra
293/23 IT poradenstvo a služby za 06/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 174,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
361/23 IT poradenstvo a služby za 07/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 102,00 € 04.08.2023 31.08.2023 Faktúra
414/23 IT poradenstvo a služby za 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 168,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
465/23 IT poradenstvo a služby za 09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 102,00 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
529/23 IT poradenstvo a služby za 10/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 144,00 € 07.11.2023 28.11.2023 Faktúra
581/23 IT poradenstvo a služby za 11/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 180,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
662/23 IT poradenstvo a služby za december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 162,00 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
097/23 kancelársky tovar - BROTHER fotovalec do tlačiarne (soc. úsek) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 129,70 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »