Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
091/23 dodávka ovocia a zeleniny 03.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 232,28 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
449/23 dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 054,04 € 21.09.2023 04.10.2023 Faktúra
627/23 dodávka ovocia a zeleniny 04.-15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 093,74 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
111/23 dodávka ovocia a zeleniny 06.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 272,40 € 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
112/23 dodávka ovocia a zeleniny 10.-13.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 421,08 € 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
580/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 128,97 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
033/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 886,12 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
292/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 250,06 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
540/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 400,26 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
430/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.08.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 520,30 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
204/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.-29.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 015,01 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
236/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 113,10 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
358/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 170,86 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
078/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 188,23 € 27.02.2023 09.03.2023 Faktúra
113/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 189,69 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
468/23 dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 204,91 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
673/23 dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 090,42 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
154/23 dodávka ovocia a zeleniny 20.-31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 971,88 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
074/23 dodávka ovocia a zeleniny 20.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 297,11 € 27.02.2023 09.03.2023 Faktúra
075/23 dodávka ovocia a zeleniny 24.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 202,57 € 27.02.2023 09.03.2023 Faktúra
081/23 dodávka ovocia a zeleniny 27.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 303,81 € 01.03.2023 24.03.2023 Faktúra
156/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-08.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 378,80 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
064/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 418,64 € 16.02.2023 09.03.2023 Faktúra
107/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 426,91 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
266/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 402,51 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
320/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 327,65 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
388/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 415,45 € 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra
633/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 781,66 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
443/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-09.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 326,06 € 14.09.2023 27.09.2023 Faktúra
206/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 335,60 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »