Faktúra č. 658/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 658/24
  • Popis fakturovaného plnenia: revízie bleskozvodov, elektroinštalácie mokrých prevádzok - kuchyne a práčovne, revízie elektrických zairadení a elektrických spotrebičov
  • Dátum doručenia: 16.12.2024
  • Celková hodnota: 2 266,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 316/2024
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
316/2024 revízie bleskozvodov , elektroinštalácie mokrých prevádzok a revízie elektrických spotrebičov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 2 266,00 € 06.12.2024 02.01.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť