Faktúra č. 606/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 606/24
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu: vešiak 4-háčik 2ks, skrutky do dreva 101ks
  • Dátum doručenia: 02.12.2024
  • Celková hodnota: 15,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 282/2024
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
282/2024 nákup materiálu: vešiak 4-háčik 2ks skrutky do dreva 101ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 15,05 € 12.11.2024 07.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť