Faktúra č. 595/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 595/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP - pracovná obuv biela - letná
  • Dátum doručenia: 22.11.2021
  • Celková hodnota: 1 484,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 281/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
281/2021 nákup OOPP - pracovná obuv letná: - sandále pracovné (36 párov) - obuv biela ortopedická klinová(20 párov) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BAREA s.r.o. 36316113 1 484,00 € 04.11.2021 22.12.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť