Faktúra č. 581/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 581/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kotlov po revízii a odstránenie ďalších nedostatkov
  • Dátum doručenia: 12.12.2025
  • Celková hodnota: 1 841,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 119/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
119/2025 Objednávame si u Vás opravu kotlov po vykonanej revízií a odstránenie ďalších nedostatkov. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 841,95 € 14.11.2025 03.12.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť