Faktúra č. 572/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 572/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup výrobkov z rýb
  • Dátum doručenia: 09.12.2025
  • Celková hodnota: 99,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/070/25
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/070/25 nákup potravín: treska v majonéze 1kg 3kg treska v majonéze 5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 99,60 € 28.11.2025 08.12.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť