Faktúra č. 563/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 563/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 03.12.2020
  • Celková hodnota: 736,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 306/2020
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
306/2020 nákup tonerov do tlačiarní: kompatibilný toner Brother TN-2421- 6 ks.,toner do HP CF 283X/Canon CRG-737-4 ks.,renov.Xerox Phaser 3330-2 ks.,toner CRG 725-4 ks.,toner CRG-719 H- 1 ks.,kazeta pre HP 350XL- 2 ks., 351 XL-2 ks.,toner pre HP CB 435A-2 ks.,tla Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 736,32 € 01.12.2020 05.12.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť