Faktúra č. 559/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 559/25
  • Popis fakturovaného plnenia: "Metodický deň sestier" - náklady na 1 zamestnanca
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota: 106,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 120/2025
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
120/2025 Objednávame si ubytovanie stravu a prenájom miestnosti na pracovné stretnutie „Metodický deň sestier v ZSS" pre jednu osobu v celkovej sume 115€ Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GURMEN s.r.o 44025718 115,00 € 14.11.2025 28.11.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť