Faktúra č. 539/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 539/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok grahamový, šiška, koláč bezgl. 03.11.
  • Dátum doručenia: 09.11.2023
  • Celková hodnota: 36,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 229/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
229/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50g 1ks rožok grahamový 60g 10ks šiška s ovocnou naplňou 50g 98ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 36,96 € 02.11.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť