Faktúra č. 537/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 537/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru na pracovné terapie - látky, čipka
  • Dátum doručenia: 26.10.2021
  • Celková hodnota: 50,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 261/2021
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
261/2021 nákup materiálu na pracovné terapie: režné plátno š. 140 cm 2 m bavlna vianočný motív š. 140 cm 4 m minky š. 160 cm 1 m tesilen biely š. 140 cm 0,70 m čipka biela 5 m Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 50,34 € 20.10.2021 02.11.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť