Faktúra č. 535/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 535/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 22.10.
  • Dátum doručenia: 26.10.2021
  • Celková hodnota: 147,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 259/2021
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
259/2021 nákup mrazených výrobkov: mrazená zel.Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 kg šúľance čisté (Mišove maškrty) 4 kg 20 kg pirohy zemiakovo-bryndzové (Mišove maškrty) 1 kg 30 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 147,35 € 20.10.2021 02.11.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť