Faktúra č. 532/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 532/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - jednorázové gumené rukavice (COVID)
  • Dátum doručenia: 12.11.2020
  • Celková hodnota: 262,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 275/2020
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
275/2020 nákup jednorázových rukavíc 200 ks -10 krabíc Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 262,85 € 02.11.2020 17.11.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť