Faktúra č. 531/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 531/21
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava elektroinštalácie po vykonanej revízii - budovy SO02, SO03, SO05
  • Dátum doručenia: 26.10.2021
  • Celková hodnota: 1 421,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 248/2021
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
248/2021 oprava- odstránenie závad po revízii elektroinštalácie v budovách SOO2, SOO3, SOO5 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 1 421,10 € 11.10.2021 27.10.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť