Faktúra č. 531/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 531/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz nebezpečného, infekčného zdravotníckeho materiálu - COVID
  • Dátum doručenia: 12.11.2020
  • Celková hodnota: 2 193,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 274/2020
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
274/2020 vývoz a likvidácia infekčného zdrav.odpadu -COVID 19 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 2 193,60 € 02.11.2020 17.11.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť