Faktúra č. 526/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 526/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup kalendárov
  • Dátum doručenia: 10.11.2025
  • Celková hodnota: 308,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 114/2025
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
114/2025 nákup tovaru: nástenný kalendár s dotlačou loga 30ks stolový kalendár 35ks, diár týždenný 1ks, motivačný diár 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 G66 s.r.o., chránená dielňa 45575916 308,71 € 04.11.2025 18.11.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť