Faktúra č. 526/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Michal Jankiv - KUGAS
- IČO: 32931727
- Adresa: M. Čulena 29, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 526/21
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia - budova SO02
- Dátum doručenia: 22.10.2021
- Celková hodnota: 1 810,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 254/2021
- Dátum zverejnenia: 28.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254/2021 | oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia v budove SOO2- poschodie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 810,36 € | 15.10.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |