Faktúra č. 506/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 506/20
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 06.11.2020
  • Celková hodnota: 23,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 249/2020
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
249/2020 nákup materiálu na údržbu: roh v 1/2 x3/8 matný modrý AP011 - 5 ks hlavica ručného ovládania M30x1,5 5 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 23,86 € 12.10.2020 07.11.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť